Uchwała Nr LII/314/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.09.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.
Uchwała Nr LII / 314 / 06
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 28 września 2006r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na rok 2006
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 52 ust. 1, art. 54 ust.1 i ust. 2, art. 57, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 168, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) art. 3, art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003r. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice
Rada Gminy Gierałtowice
uchwala
§ 1
W uchwale Nr XLI/252/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na rok 2006 w § 9 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym”.
§ 2
1. Dokonać zmian budżetu Gminy Gierałtowice na rok 2006 w załączniku Nr 1 uchwały Nr XLI/252/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na rok 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian budżetu Gminy Gierałtowice na rok 2006 w załączniku Nr 2 uchwały Nr XLI/252/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na rok 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zestawienie dochodów i wydatków oraz wskazanie źródeł pokrycia deficytu budżetowego na rok 2006 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LII/314/06
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 28.09.2006r.
Dochody wg działów i źródeł na rok 2006
w złotych
Dział |
Wyszczególnienie |
Dochody | |
|
|
zwiększenie |
zmniejszenie |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje otrzymane z funduszy celowych |
203.944 |
|
600 |
Transport i łączność |
110.176 |
|
|
- wpływy z różnych dochodów
- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego |
109.650 526 |
|
750 |
Administracja publiczna |
20.878 |
|
|
- różne dochody
- wpływy z usług |
20.803 75 |
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
19.186 |
|
|
- podatek leśny
- podatek od spadków i darowizn - opłata targowa
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wpływy z innych lokalnych opłat |
419 15.444 743 1.680 900 |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
23.666 |
|
|
- wpływy z różnych opłat
- wpływy z różnych dochodów |
4.530 19.136 |
|
852 |
Pomoc społeczna |
393 |
|
|
- wpływy z różnych dochodów |
393 |
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
18.401 |
|
|
- wpływy z różnych dochodów
- dotacje otrzymane z funduszy celowych -WFOŚiGW |
1 18.400 |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
744 |
|
|
- opłata produktowa |
744 |
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
10.500 |
|
|
- darowizny |
10.500 |
|
|
Ogółem |
203.944 |
|
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LII/314/06
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 28.09.2006r.
Wydatki budżetowe na rok 2006
w złotych
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Wydatki | |
|
|
|
zwiększenie |
zmniejszenie |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz dotacji otrzymanych z funduszy celowych |
319.736 |
115.792 |
600 |
|
Transport i łączność |
51.381 |
|
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
51.381 |
|
|
|
* wydatki bieżące |
51.381 |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
|
20.000 |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
20.000 |
|
|
* wydatki bieżące |
|
20.000 |
710 |
|
Działalność usługowa |
20.000 |
58.200 |
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
|
58.200 |
|
|
* wydatki bieżące |
|
58.200 |
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
20.000 |
|
|
|
* wydatki bieżące |
20.000 |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
27.421 |
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
12.421 |
|
|
|
* wydatki bieżące |
12.421 |
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
15.000 |
|
|
|
* wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi - pozostałe wydatki bieżące |
15.000 5.000 10.000 |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
82.100 |
30.000 |
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
82.100 |
|
|
|
* wydatki majątkowe |
82.100 |
|
|
75495 |
Pozostała działalność |
|
30.000 |
|
|
* wydatki majątkowe |
|
30.000 |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
94.143 |
3.710 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
70.833 |
|
|
|
* wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi - pozostałe wydatki bieżące |
70.833 6.192 64.641 |
|
|
80103 |
Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
68 |
|
|
|
* wydatki bieżące |
68 |
|
|
80104 |
Przedszkola |
12.304 |
|
|
|
* wydatki bieżące |
12.304 |
|
|
80110 |
Gimnazja |
10.938 |
3.710 |
|
|
* wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi - pozostałe wydatki bieżące |
10.938 |
3.710 3.710 |
10.938 | ||||
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
22.191 |
3.882 |
|
85401 |
Świetlice szkolne |
3.791 |
3.882 |
|
|
* wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi - pozostałe wydatki bieżące |
3.791 3.791 |
3.882 |
| ||||
3.882 | ||||
|
85412 |
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
18.400 |
|
|
|
* wydatki bieżące |
18.400 |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
22.500 |
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
10.000 |
|
|
|
* wydatki bieżące w tym: - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury |
10.000 10.000 |
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
12.500 |
|
|
|
* wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi - pozostałe wydatki bieżące |
12.500 2.000 10.500 |
|
|
|
Ogółem |
319.736 |
115.792 |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LII/314/06
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 28.09.2006r.
Zestawienie dochodów i wydatków
oraz wskazanie
źródeł pokrycia deficytu budżetowego na 2006 rok
w złotych
Lp |
Wyszczególnienie |
Kwota | |
1 |
2 |
3 | |
1. |
DOCHODY |
32.332.868 | |
|
|
| |
2. |
WYDATKI |
41.628.356 | |
|
|
| |
3. |
DEFICYT BUDŻETU |
9.295.488 | |
|
|
| |
|
|
| |
Lp |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. |
|
PRZYCHODY |
9.295.488 |
|
|
|
|
1. |
|
Nadwyżki budżetu |
9.295.488 |
|
|
|
|
|
957 |
Nadwyżki z lat ubiegłych |
9.295.488 |
|
|
|
|
informację wytworzył(a): | Michał Kafanke |
za treść odpowiada: | Stefania Swoboda |
data wytworzenia: | 2006-11-16 |