Uchwała Nr LIII/329/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.10.2006r. w sprawie
Uchwała Nr LIV/329/06
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 27 października 2006r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na rok 2006
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 52 ust. 1, art. 54 ust. 2, art. 57, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 168, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003r. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice
Rada Gminy Gierałtowice
uchwala
§ 1
Dokonać zmian budżetu Gminy Gierałtowice na rok 2006 w załączniku Nr 1 uchwały
1. Nr XLI/252/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na rok 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian budżetu Gminy Gierałtowice na rok 2006 w załączniku Nr 2 uchwały Nr XLI/252/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na rok 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zestawienie dochodów i wydatków oraz wskazanie źródeł pokrycia deficytu budżetowego na rok 2006 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/329/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.01.2006r.
Dział |
Wyszczególnienie |
Dochody | |
|
|
zwiększenie |
zmniejszenie |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje otrzymane z funduszy celowych |
218.875 |
|
710 |
Działalność usługowa |
207.640 |
|
|
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł |
207.640 |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
9.235 |
|
|
- wpływy z różnych dochodów |
9.235 |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2.000 |
|
|
- dotacje otrzymane z funduszy celowych – PFOŚiGW |
2.000 |
|
|
Ogółem |
218.875 |
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/329/06 Rady Gminy Gierałtowicez dnia 27.10.2006r.
w złotych
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Wydatki | |
|
|
|
zwiększenie |
zmniejszenie |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz dotacji otrzymanych z funduszy celowych |
390.175 |
171.300 |
400 |
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
150.000 |
|
|
40095 |
Pozostała działalność |
150.000 |
|
|
|
* wydatki majątkowe |
150.000 |
|
600 |
|
Transport i łączność |
|
100.000 |
|
60017 |
Drogi wewnętrzne |
|
100.000 |
|
|
* wydatki bieżące |
|
100.000 |
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1.000 |
1.000 |
|
70095 |
Pozostała działalność |
1.000 |
1.000 |
|
|
* wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi - pozostałe wydatki bieżące |
1.000 1.000 |
1.000 1.000 |
710 |
|
Działalność usługowa |
207.640 |
|
|
71095 |
Pozostała działalność |
207.640 |
|
|
|
* wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi - pozostałe wydatki bieżące |
207.640 73.200 134.440 |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
9.235 |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
9.235 |
|
|
|
* wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi - pozostałe wydatki bieżące |
9.235 8.874 361 |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
1.000 |
1.000 |
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
1.000 |
1.000 |
|
|
* wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi - pozostałe wydatki bieżące |
1.000 1.000 |
1.000 1.000 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
8.000 |
6.000 |
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
|
6.000 |
|
|
* wydatki bieżące |
|
6.000 |
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
2.000 |
|
|
|
* wydatki bieżące |
2.000 |
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
6.000 |
|
|
|
* wydatki bieżące |
6.000 |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
12.000 |
12.000 |
|
92195 |
Pozostała działalność |
12.000 |
12.000 |
|
|
* wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi - dotacje - pozostałe wydatki bieżące |
12.000 1.000 11.000 |
12.000 12.000 |
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
1.300 |
51.300 |
|
92601 |
Obiekty sportowe |
|
51.300 |
|
|
* wydatki bieżące |
|
1.300 |
|
|
* wydatki majątkowe |
|
50.000 |
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
1.300 |
|
|
|
* wydatki bieżące |
1.300 |
|
|
|
Ogółem |
390.175 |
171.300 |
źródeł pokrycia deficytu budżetowego na 2006 rok
Lp |
Wyszczególnienie |
Kwota | |
1 |
2 |
3 | |
1. |
DOCHODY |
32.591.918 | |
|
|
| |
2. |
WYDATKI |
41.887.406 | |
|
|
| |
3. |
DEFICYT BUDŻETU |
9.295.488 | |
|
|
| |
|
|
| |
Lp |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. |
|
PRZYCHODY |
9.295.488 |
|
|
|
|
1. |
|
Nadwyżki budżetu |
9.295.488 |
|
|
|
|
|
957 |
Nadwyżki z lat ubiegłych |
9.295.488 |
|
|
|
|
Podpisał:
Przewodniczący Rady Gminy
Roman Włodarz
informację wytworzył(a): | Stefania Swoboda |
za treść odpowiada: | Michał Kafanke |
data wytworzenia: | 2006-11-16 |